Conozca a los ponentes

Descubra cuáles son los principales temas expuestos en nuestras jornadas.

  • Claude Cargou, CIA

    Presidente
    COMITÉ DE AUDITORÍA DE AXA ESPAÑA

    Las expectativas del Comité de Auditoría

  • Jesús García Cuadrado

    Director de Auditoría Interna
    TELEFÓNICA S.A

    Supervisión Continua y Auditoría a Distancia. La experiencia de Telefónica

  • Emilio Ballesteros

    Executive Director Advisory Services
    ERNST & YOUNG

    Estándar ISO 31000, referente internacional para la orientación y el desarrollo de los sistemas de gestión de riesgos

  • Javier Galiana

    Director de Riesgos
    LIBERTY SEGUROS

    Creación de la función de riesgos. El papel de auditoría interna.

  • Miguel Janer

    Director de programación y contenidos
    T GESTIONA

    Las siete llaves de la escritura eficaz

  • Alfredo Dautzenberg

    Director de proyecto de evaluaciones de calidad QA
    INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

    Indicadores clave para la función de auditoría interna (Key Performance indicators)

  • Miguel Angel Farah

    Gerente. Risk Advisory services
    BDO

    La auditoria interna frente a las nuevas tendencias en fraude

  • Agustín Leal

    Mago Ilusionista

    El valor de la Ilusión

  • Enric Doménech

    Socio
    BDO

    La auditoria interna frente a las nuevas tendencias en fraude

  • José Luis López Combarros

    Presidente
    GRUPO DE TRABAJO SCIIF

    Mesa redonda: Sistema de control interno sobre la información financiera

  • Paulino García

    Director de Informes Financieros y Contables
    CNMV

    Mesa redonda: Sistema de control interno sobre la información financiera

  • Tomás López de la Torre

    Socio de Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento Normativo
    KPMG

    Mesa redonda: Sistema de control interno sobre la información financiera

  • Enrique Marzal

    Director de Auditoría Interna
    VOCENTO

    Mesa redonda: Sistema de control interno sobre la información financiera

  • Juan Raggio Perez

    Auditoría de sistemas de información
    ENDESA

    Auditoria de Planes de Contingencia de TI – Marcos de Referencia y Aplicación

  • Paula Aceves Diego

    Auditoría de sistemas de información
    ENDESA

    Auditoria de Planes de Contingencia de TI – Marcos de Referencia y Aplicación

  • Helena Redondo

    Socio
    DELOITTE

    Modelo de Control Interno de Riesgos Penales según el Nuevo Código Penal

  • Angel Laborda

    Director general del gabinete de coyuntura
    FUNDACIÓN DE CAJAS DE AHORRO (FUNCAS)

    Entorno económico. Situación actual y perspectivas

  • Juan de Dios Gómez-Zurita

    Director de Auditoría y control
    CECA

    Fraude en entidades financieras

  • Miguel Ángel Araújo Rodríguez

    Responsable de Auditoría Interna de ASITUR

    Auditoría Interna como medida de control en los proyectos de Desarrollo Software

  • Cristina Bausá

    CIA, CISA, CISM, CGEIT
    Senior Manager

    Auditoría Interna como medida de control en los proyectos de Desarrollo Software

  • Jan Pruis

    VP Sales
    EMEA, PRODIANCE

    Gestionando el riesgo de las Hojas de Cálculo y otros EUC's

  • Andy Douglas

    Socio
    ALTRAN CONTROL SOLUTIONS

    Gestionando el riesgo de las Hojas de Cálculo y otros EUC's

  • Ramón Abella Rubio

    Socio
    PRICEWATERHOUSECOOPERS

    Commercial assurance. Impacto de planes de reducción de costes