Programa

El programa contará con dos sesiones paralelas además de las cuatro sesiones plenarias, con objeto de alcanzar las expectativas de los asistentes.

21 ponentes de primer nivel compartirán sus experiencias con la audiencia.

8.45-9.00 Acreditación y café de bienvenida
9.00-9.15

Apertura

José Manuel Muries
Presidente
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA
9.15-10.15

SESIÓN GENERAL 1

Las expectativas del Comité de Auditoría
Claude Cargou
Presidente
CONFEDERACIÓN EUROPEA DE INSTITUTOS DE AUDITORES INTERNOS
COMITÉ DE AUDITORÍA DE AXA ESPAÑA
10.15-11.00

SESIÓN PARALELA 1.1

Supervisión Continua y Auditoría a Distancia. La experiencia de Telefónica
Jesús García Cuadrado
Director de Auditoría Interna
TELEFÓNICA S.A

SESIÓN PARALELA 1.2

Estándar ISO 31000, referente internacional para la orientación y el desarrollo de los sistemas de gestión de riesgos
Emilio Ballesteros
Executive Director Advisory Services
ERNST & YOUNG
11.00-11.30 café
11.30-12.30

SESIÓN PARALELA 2.1

Creación de la función de riesgos. El papel de auditoría interna.
Javier Galiana
Director de Riesgos
LIBERTY SEGUROS

SESIÓN PARALELA 2.2

Las siete llaves de la escritura eficaz
Miguel Janer
Director de programación y contenidos
T GESTIONA
12.30-13.30

SESIÓN PARALELA 3.1

Indicadores clave para la función de auditoría interna (Key Performance indicators)
Alfredo Dautzenberg
Director de proyecto de evaluaciones de calidad QA
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA / IIA GLOBAL

SESIÓN PARALELA 3.2

La auditoria interna frente a las nuevas tendencias en fraude
Miguel Angel Farah
Gerente. Risk Advisory services
Enric Doménech
Socio.
BDO
13.30-15.00 ALMUERZO
15.30-16.45

SESIÓN GENERAL 2

Mesa redonda: Sistema de control interno sobre la información financiera
José Luis López Combarros
Presidente
GRUPO DE TRABAJO SCIIF
Paulino García
Director de Informes Financieros y Contables
CNMV
Tomás López de la Torre
Socio de Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento Normativo
KPMG
Enrique Marzal
Director de Auditoría Interna
VOCENTO
17.00-18.00

SESIÓN PARALELA 4.1

Auditoria de Planes de Contingencia de TI – Marcos de Referencia y Aplicación
Juan Raggio Perez
Auditoría de sistemas de información
ENDESA
Paula Aceves Diego
Auditoría de sistemas de información
ENDESA

SESIÓN PARALELA 4.2

Modelo de Control Interno de Riesgos Penales según el Nuevo Código Penal
Helena Redondo
Socia
DELOITTE
22.00 LA FIESTA DEL AUDITOR INTERNO