Programa
El programa contará con dos sesiones paralelas además de las cuatro sesiones plenarias, con objeto de alcanzar las expectativas de los asistentes.
21 ponentes de primer nivel compartirán sus experiencias con la audiencia.
| 8.45-9.00 | Acreditación y café de bienvenida | |
|---|---|---|
| 9.00-9.15 |
Apertura
José Manuel Muries
Presidente INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA |
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| 9.15-10.15 |
SESIÓN GENERAL 1 |
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| 10.15-11.00 |
SESIÓN PARALELA 1.1
Supervisión Continua y Auditoría a Distancia. La experiencia de Telefónica
Jesús García Cuadrado Director de Auditoría Interna TELEFÓNICA S.A |
SESIÓN PARALELA 1.2
Estándar ISO 31000, referente internacional para la orientación y el desarrollo de los sistemas de gestión de riesgos
Emilio Ballesteros Executive Director Advisory Services ERNST & YOUNG |
| 11.00-11.30 | café | |
| 11.30-12.30 |
SESIÓN PARALELA 2.1
Creación de la función de riesgos. El papel de auditoría interna.
Javier Galiana Director de Riesgos LIBERTY SEGUROS |
SESIÓN PARALELA 2.2
Las siete llaves de la escritura eficaz
Miguel Janer Director de programación y contenidos T GESTIONA |
| 12.30-13.30 |
SESIÓN PARALELA 3.1
Indicadores clave para la función de auditoría interna (Key Performance indicators)
Alfredo Dautzenberg Director de proyecto de evaluaciones de calidad QA INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA / IIA GLOBAL |
SESIÓN PARALELA 3.2
La auditoria interna frente a las nuevas tendencias en fraude
Miguel Angel Farah Gerente. Risk Advisory services Enric Doménech Socio. BDO |
| 13.30-15.00 | ALMUERZO | |
| 15.30-16.45 |
SESIÓN GENERAL 2
Mesa redonda: Sistema de control interno sobre la información financiera
José Luis López Combarros Presidente GRUPO DE TRABAJO SCIIF Paulino García Director de Informes Financieros y Contables CNMV Tomás López de la Torre Socio de Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento Normativo KPMG Enrique Marzal Director de Auditoría Interna VOCENTO |
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| 17.00-18.00 |
SESIÓN PARALELA 4.1
Auditoria de Planes de Contingencia de TI – Marcos de Referencia y Aplicación
Juan Raggio Perez Auditoría de sistemas de información ENDESA Paula Aceves Diego Auditoría de sistemas de información ENDESA |
SESIÓN PARALELA 4.2
Modelo de Control Interno de Riesgos Penales según el Nuevo Código Penal
Helena Redondo Socia DELOITTE |
| 22.00 | LA FIESTA DEL AUDITOR INTERNO | |

